Kamuda yolsuzluğun önlenmesi için yeni uygulama yürürlüğe girdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Denetim Yönetmeliği, 4 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, kamu yönetimlerinde iç denetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine ait yol ve temelleri düzenliyor.
Yeni yönetmelikle, kamu yönetimlerinin mali idare süreçlerinde daha tesirli, ekonomik ve verimli bir sistem oluşturulması hedefleniyor.
Düzenlemeyle, kamu gelir ve masraflarının tesirli bir formda yönetilmesi, usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi, karar alma süreçlerinde sistemli ve muteber raporlamanın sağlanması, kamu varlıklarının israf edilmemesi ve korunması amaçlanıyor.
Yönetmelikte, kamu yönetimlerinde iç denetim sistemine ait yetki ve sorumluluklar da netleştirildi. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve mali hizmetler ünitesi yöneticileri, iç denetim standartlarına ahengi sağlamakla yükümlü olacak. Ayrıyeten, her yıl üst yöneticilerin iç denetim teminat beyanı imzalayarak yönetim faaliyet raporuna eklemesi gerekecek.
İç Denetim İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturularak, kamu kurumlarında iç denetim sisteminin işleyişi nizamlı olarak takip edilecek. Heyet, yılda en az iki sefer toplanarak iç denetim süreçlerini kıymetlendirecek ve üst idareye rapor sunacak.
Yeni yönetmelikle, kamu yönetimlerinde iç denetim süreçlerinin daha şeffaf ve hesap verebilir bir hale getirilmesi amaçlanıyor.